Умные решения для финансовых организаций
  • автоматизация учёта на ЕПС согласно ОСБУ
  • подготовка отчётности в формате XBRL
  • финансовые инструменты, доверительное управление
  • консолидация по МСФО

Хомнет:Бюджетирование

Заказать демонстрацию

Нажимая на кнопку «Заказать», я даю согласие на обработку моих персональных данных.

«Хомнет:Бюджетирование» — решение для оперативной автоматизации бюджета движения денежных средств. Система является дополнением к имеющимся программам для ведения учета фирмы «1С».

Какие задачи решает система?

«Хомнет:Бюджетирование» позволит решить следующие задачи:

  1. Планирование движений денежных средств в разрезе статей, клиентов и произвольных периодов (от дня до года).
  2. Автоматическое планирование и сбор данных по персонализированным правилам.
  3. Контроль текущих долгов, планируемых поступлений и расходов.
  4. Отражение остатков денежных средств в разрезе любых периодов.
  5. Отчётность по исполнению текущих планов.

Ваши выгоды

  • Оперативное прогнозирование финансового состояния компании;
  • Лёгкий процесс анализа расходов компании;
  • Оперативный контроль исполнения бюджета;
  • Своевременные решения для управления бизнесом;
  • Эффективное управление денежной массой.

Решение позволяет составлять модели бюджетов используя настройку отчетов из справочника «Настройка отчетов». Основой модели бюджетирования являются понятия бюджет и сценарий бюджета. Бюджет определяется системой учета, для которой строится модель и настройкой отчета. Также бюджет задается периодом планирования, который выбирается из стандартных периодов (год, квартал, месяц, неделя, день). Период определяет цикличность бюджетов, например квартальный бюджет, годовой бюджет.

Для уменьшения ошибок и существенного повышения оперативности предоставления данных, в системе предусмотрены механизмы автоматического планирования и сбора фактических данных по правилам, созданным с учетом специфики деятельности компании.

Каждому бюджету ставятся в соответствие несколько сценариев планирования. Каждый сценарий задает вариант планирования, периодичность планирования внутри бюджета, календарные даты планирования, валюту планирования. Также при необходимости можно определить сценарий планирования для отдельных организаций.

Планирование бюджета и сравнение с фактическими данными происходит по сценариям.

Планирование сценария возможно в ручном режиме и по настраиваемым правилам расчета статей на основе фактических данных и плановых данных других сценариев бюджета.

В системе есть возможность сформировать отчет по сценарию, отчет по сравнению плановых и фактических данных, отчет по сравнению различных данных, фактических и плановых за разные периоды времени. Отчеты выводятся в виде таблицы и в виде диаграммы.

В системе также предусмотрена отчетность по исполнению текущих планов, с возможностью просмотра:

  • только плана;
  • факта за прошедший период и планов по дальнейшим периодам;
  • план-фактного анализа по статьям оборотов.

Несмотря на большую функциональность системы, наши специалисты постарались учесть при ее разработке основные требования Клиентов: оперативность внедрения, стоимость и простота дальнейшего использования продукта.


Закажите бесплатную демонстрацию

Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку моих персональных данных.