• автоматизация учёта на ЕПС согласно ОСБУ
  • подготовка отчётности в формате XBRL
  • финансовые инструменты, доверительное управление
  • консолидация по МСФО

ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ

ХОМНЕТ:IFRS 17

Автоматизация расчетов и ведение бухгалтерского учета в соответствии с IFRS (МСФО) 17

ХОМНЕТ:781-П

Автоматизация Положения Банка России №781-П

ХОМНЕТ XBRL

Автоматизация подготовки полного пакета отчётности в формате XBRL

ХОМНЕТ НФО

Автоматизация ведения учёта на ЕПС по ОСБУ

ХОМНЕТ МСФО

Решение для автоматизации формирования отчётности по МСФО, GAAP, управленческого учёта

1С:УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ

Решение для комплексной автоматизации управляющих компаний холдингов

1С:ERP 2.0

Решение для построения комплексных информационных систем управления деятельностью предприятия


Основные возможности

Оформить заявку на демонстрацию
Система «Хомнет: Бюджетирование» позволяет выполнять планирование движений денежных средств в разрезе статей, Клиентов и произвольных периодов (от дня до года).

Решение позволяет составлять модели бюджетов используя настройку отчетов из справочника «Настройка отчетов». Основой модели бюджетирования являются понятия бюджет и сценарий бюджета. Бюджет определяется системой учета, для которой строится модель и настройкой отчета. Также бюджет задается периодом планирования, который выбирается из стандартных периодов (год, квартал, месяц, неделя, день). Период определяет цикличность бюджетов, например квартальный бюджет, годовой бюджет.

Для уменьшения ошибок и существенного повышения оперативности предоставления данных, в системе предусмотрены механизмы автоматического планирования и сбора фактических данных по правилам, созданным с учетом специфики деятельности компании.

Каждому бюджету ставятся в соответствие несколько сценариев планирования. Каждый сценарий задает вариант планирования, периодичность планирования внутри бюджета, календарные даты планирования, валюту планирования. Также при необходимости можно определить сценарий планирования для отдельных организаций.
Планирование бюджета и сравнение с фактическими данными происходит по сценариям.

Планирование сценария возможно в ручном режиме и по настраиваемым правилам расчета статей на основе фактических данных и плановых данных других сценариев бюджета.
В системе есть возможность сформировать отчет по сценарию, отчет по сравнению плановых и фактических данных, отчет по сравнению различных данных, фактических и плановых за разные периоды времени. Отчеты выводятся в виде таблицы и в виде диаграммы. 

В системе есть платежный календарь, который позволяет контролировать текущие долги, планируемые поступления и расходы, видеть остатки денежных средств в разрезе любых периодов.

В системе предусмотрена отчетность по исполнению текущих планов, с возможностью просмотра:

  •   только плана;
  •   факта за прошедший период и планов по дальнейшим периодам;
  •   план-фактного анализа по статьям оборотов.